问题已解决
老师您好,我们公司账面上挂了700多的应付职工薪酬,但是是支付过的了,现在全部都劳务派遣了,不计提职工薪酬了,账面上挂的应付职工薪酬该如何处理
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速问速答应付职工薪酬,贷方余额还是借方?
2023 10/13 08:05
84784981
2023 10/13 08:05
余额在贷方
郭老师
2023 10/13 08:06
多计提了的借、应付职工薪酬,贷,以前年度损益调整汇算清缴,纳税调增。
84784981
2023 10/13 08:07
如果不用以前年度损益调整,还能用其他科目吗
郭老师
2023 10/13 08:09
利润分配未分配利润,如果是当年的你做到了成本费用红冲成本费用也可以。
84784981
2023 10/13 08:12
老师,我还有一个问题,我们是肉禽养殖企业,需要饲料运输,原来是劳务公司给我们开运输发票,但是这个月,没有运输发票,而是企业负责人用相应数额的成品油发票来抵运输发票,该如何做账呢
郭老师
2023 10/13 08:13
你好,你们单位有车吗?
84784981
2023 10/13 08:15
公司名下没有车
郭老师
2023 10/13 08:16
没车与车相关的加油费、过路过桥停车费,这些做不了,得有租赁关系才行,对方给你开租赁发票