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老师,想问下印花税季度申报的这个应纳税凭证书立日期怎么填写哈,做完税源采集以后下一步是啥

84785040| 提问时间:2023 10/13 13:10
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,填写合同签订日期即可
2023 10/13 13:10
84785040
2023 10/13 13:12
一个月那么多进的和销项的购销合同我这个怎么填哈,印花税税额我是按照7-9月份的进项和销项的发票价税合计金额填报的对么
小林老师
2023 10/13 13:31
您好,那您看下,这个是支持批量导入的。按发票是不正确的
84785040
2023 10/13 13:32
那我们根本没有这个合同台账,那现在只能按照采购和销售发票的总共的价税合计金额去申报,但是这个日期就不知道怎么填合适
小林老师
2023 10/13 13:33
那您的处理是不正确的,没有台账不是不正确申报的理由
小林老师
2023 10/13 13:34
日期应当按合同签订日期,没有合同才按发票等应税凭证
84785040
2023 10/13 13:34
老师你说的对,那我现在改怎么申报呢
小林老师
2023 10/13 13:34
您好,就是先建立台账,然后根据台账数据申报印花税,
84785040
2023 10/13 13:34
好的谢谢
小林老师
2023 10/13 13:35
客气,非常荣幸能够给您支持
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