问题已解决

老师,有一笔实际劳务费发生,但是没付款了,也没到票呢,这个时候需要工程施工~暂估成本,月底结转,怎么做分录?后期到票了,怎么冲了暂估,做分录

84785037| 提问时间:2023 10/13 14:03
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,简单做法就是不冲减,发票来了放在暂估后面
2023 10/13 14:04
84785037
2023 10/13 14:05
暂估的金额 ,和实际的金额不一致 ,比如:暂估5万,实际到票4万,能说下具体的分录吗
东老师
2023 10/13 14:06
借应付账款暂估 贷主营业务成本
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