问题已解决
老师,我们公司开户以后收到这张票,后来又转给供应商抵债了,这种我要怎么做账啊
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速问速答1.当您的公司开户以后收到这张票时,您需要确认该票据的类型(如支票、汇票、本票等)、金额、出票人、收款人、出票日期等信息,并记录应收票据科目。例如,假设您收到一张面值为3000元的银行承兑汇票,可以在账务处理中记录为:借:应收票据 3000元贷:应收账款或其他相关科目 3000元
2.当您将该票据转给供应商抵债时,需要将应收票据科目结转。例如,您可以按照以下方式进行账务处理:借:应付账款或其他相关科目(供应商债务金额)贷:应收票据(票面金额)贷:应交税费(如果涉及到税费)同时,您需要与供应商签订债务抵消协议,确认债权债务抵消的事项,并将该协议作为记账凭证的附件。
2023 10/13 14:22
84785025
2023 10/13 14:28
老师,这是你搜来的答案吧。
朴老师
2023 10/13 14:29
分录是
借应收票据
贷应收账款
借应付账款
贷应收票据
这样
84785025
2023 10/13 14:30
我百度上我也可以搜的,但我要的征对我这个的处理方案。我这个票不是银行承兑汇票
朴老师
2023 10/13 14:32
同学你好
商业汇票也是一样的分录呀
上面是详细解释
哪里百度的你去百度一下看看有一样的吗
84785025
2023 10/13 16:37
老师,误解你了,不好意思
朴老师
2023 10/13 16:39
没事,只要问题解答了就好
84785025
2023 10/13 16:55
特别感谢老师帮忙。
朴老师
2023 10/13 16:59
满意请给五星好评,谢谢