问题已解决
老师,我们9月支付了一笔转租费,计入了成本,没有发票。10月收到了发票,可以在10月红冲9月那笔成本,然后再做一笔成本。 这样对吗?还是说9月应该挂账其他应付款?
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速问速答可以在10月红冲9月那笔成本,然后再做一笔成本。
2023 10/13 16:33
84785042
2023 10/13 16:34
谢谢老师!
家权老师
2023 10/13 16:36
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。