问题已解决
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
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速问速答你还可以
但是你不开发票购入吗
有的话加上
2023 10/14 07:52
84785030
2023 10/14 08:05
啊是之前都没加,专管员找了,我就进项不知道怎么计算了,那我就按照每次抵扣的价税合计计算进项啦
郭老师
2023 10/14 08:05
可以的,可以这么做的
84785030
2023 10/14 08:11
那我今年的都已经申报完了,怎么改呀老师
郭老师
2023 10/14 08:14
专管员要求你修改,之前的还得在这个月补上。
84785030
2023 10/14 08:22
是去年和前年的,让我补上,今年的没让我补呢,
郭老师
2023 10/14 08:26
一好一块补上就可以的。
郭老师
2023 10/14 08:26
在这个月一块补上就可以的
84785030
2023 10/14 08:42
这个月的我都已经申报完也扣完款了呀
郭老师
2023 10/14 08:44
你好,在申报期内你可以更正申报的
郭老师
2023 10/14 08:44
这个月申报不需要缴纳滞纳金,如果你需要修改之前的,或者是补交之前的,有滞纳金
84785030
2023 10/14 08:44
那我就是把专管员让头两年补交的,在这期申报更正然后报上再把钱补了呗,
郭老师
2023 10/14 08:48
对的,是的,是这么做的
84785030
2023 10/14 08:55
老师,如果不在这期改,需要怎么补啊
郭老师
2023 10/14 08:56
你好更正之前申报表
84785030
2023 10/14 09:01
哦哦,好的谢谢老师
郭老师
2023 10/14 09:04
不用客气,工作愉快