问题已解决
请问老师 计提租金:借管理费用一租赁费 贷其他应付款租金,付钱后,借 其他应付款租金 贷银行存款 。 那么票到了。怎么做账务处理呢?
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速问速答借:应交税费-进项税。贷 管理费用—租赁费
2023 10/14 11:45
84785031
2023 10/14 11:46
计提的时候,没有计提税
84785031
2023 10/14 11:50
还在不在啊
84785031
2023 10/14 11:51
搞什么?没时间就别回啊
大明明老师
2023 10/14 11:52
你好同学 我给出的就是没有计提税金的。
大明明老师
2023 10/14 11:54
例如租金支付1000 借管理费用1000贷银行存款1000。此时没有提税 全然入费用。拿到发票后 税金5。那么冲抵之前的全额费用1000。借进项税5 贷管理费用5。最后实际的管理费用是除税额995
84785031
2023 10/14 11:56
没有支付没有支付,一开始没有支付也亲可以发票
84785031
2023 10/14 11:58
租金1.没有支付也没有发票,但是属于这个月的租赁费 2.一个月支付了一半,发票还是没到 3 两个月后发票来了。这三个期间怎么做账呢?
大明明老师
2023 10/14 11:58
那把银行存款科目替换成其他应付款就行。其他不变
大明明老师
2023 10/14 11:59
计提时全额计入费用。收到发票。税金部分冲减费用
大明明老师
2023 10/14 12:00
收到发票 相当于费用少了。可抵扣税金多了
84785031
2023 10/14 12:09
如果跨年还很麻烦
大明明老师
2023 10/14 12:40
跨年的话。也是借:进项税。贷:以前年度损益调整