问题已解决
老师,再报企业所得税时,研发费用加计扣除的前提是需要企业被认定为高企才可以是吧?
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速问速答你好,学员,不是的,只要有真实研发费用,就可以加计扣除的
2023 10/14 14:47
84784975
2023 10/14 14:49
如果是找的外面的知识产权公司做研发,支付他们服务费也是可以算进研发费用然后加记扣除吗?
冉老师
2023 10/14 14:49
你好,这个也是可以加计扣除的
84784975
2023 10/14 14:50
那需要第三方认证属于研发费用之后加计扣除还是现在就可以?
冉老师
2023 10/14 14:50
那需要第三方认证属于研发费用之后加计扣除还是现在就可以?
现在就可以的
84784975
2023 10/14 14:50
因为对高企这一块的研发费用操作不是很清晰
冉老师
2023 10/14 14:51
高新企业是必须研发加计扣除
一般企业是可选择的
84784975
2023 10/14 14:54
一旦选择了研发费用加计扣除,到时税务局是不是需要企业提供相对的资料来证明这个数据的真实性?还是说跟业务招待的情况一样都是先企业所得税前全额扣除然后如果不符合的部分在企业汇算清缴进行需要调增?
冉老师
2023 10/14 14:55
不需要的,不需要提供资料,现在是备查制,不是备案制
84784975
2023 10/14 14:57
那老师,因为现在研发费用不多才一万多块,我可不可以放在最后一个季度统一加计扣除填制,或者放在第二年来扣减?
冉老师
2023 10/14 15:03
可以放在最后一个季度统一加计扣除填制