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购进进项税,我全部做进应交税费-应交增值税-进项税,然后次月需要多少进项,再结转多少进项,未认证抵扣的,期末进项税会有余额,可以吗,这个分录对吗 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-未交增值税

84784991| 提问时间:2023 10/15 03:37
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马老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
你好同学!这个是不对的。进账金额一般都是月末销项税额出来以后就确定进项了。进项和销项期末应该是零。 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 差额计入应交税费-转出未交增值税 再把应交税费-转出未交增值税结转的未交增值税
2023 10/15 04:46
马老师
2023 10/15 04:48
假如应交税费-转出未交增值税在借方。 则 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-转出未交增值税
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