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老师能详细一点吗?会计分录怎么做?

84784948| 提问时间:2023 10/15 09:36
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,请问一下是什么业务啊
2023 10/15 09:36
84784948
2023 10/15 09:42
请问老师:电业局给大院用户开电费发票,发票户头是我公司,我是工业企业。然后我公司再给其他公司开代收电费发票,怎么做帐?开发票平进平出吗?
小锁老师
2023 10/15 09:44
两个分录  1  借 应收账款 贷 主营业务收入  2  借 主营业务成本  贷 应付账款
84784948
2023 10/15 09:47
只开发票,不收款。 用户都自己打款给电业局,只是发票开给我们
小锁老师
2023 10/15 09:50
嗯对,就是做收入就行了这个的
84784948
2023 10/15 10:03
这样分录怎么
小锁老师
2023 10/15 10:04
对收入的话术是需要做的,后期营收和应付抵消,就这样就不需要银行流水了
84784948
2023 10/15 10:12
这样的分录怎么做
小锁老师
2023 10/15 10:13
借 应付账款 贷 应收账款,这样一共三个,没了
84784948
2023 10/15 10:15
借:其他业务支出-代收电费 应交税金-进项税 贷:其他业务收入-代收电费 应交税金-销项税
小锁老师
2023 10/15 10:17
嗯,对是这个意思的
84784948
2023 10/15 10:21
谢谢老师
小锁老师
2023 10/15 10:22
不客气的,祝您开心
84784948
2023 10/15 10:38
电业局给我开的发票10000,其中6000是我公司,4000是需要代开给别公司的。我公司是制造业,怎么入账
小锁老师
2023 10/15 10:41
那你就是6000做收入,4000做其他应付款,成本的
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