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建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?

84784985| 提问时间:2023 10/15 10:29
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
本期实际预交并抵减的话2-4列都是12844
2023 10/15 10:31
84784985
2023 10/15 10:33
这样的话,我的主表存在退税的情况,我这肯定也不能退,退税的金额刚好是预交的税金,怎么不退税呢
家权老师
2023 10/15 10:34
那没有抵减就不用填第4列,期末余额12844
84784985
2023 10/15 10:38
主表的分次预交就为0了,这样也不对呢,
家权老师
2023 10/15 10:40
意思是本月不用抵减,分次预交就为0
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