问题已解决

请问,我们9月份开票 开这个免税的一张,现在申报要填写免税性质代码及名称,按发票我应该选择哪个呢?

84785035| 提问时间:2023 10/15 14:13
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84785035
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这张发票不是按差额开的 ,还有申报表要填,有提示的,麻烦你仔细看看哦!
2023 10/15 14:23
84785035
2023 10/15 14:40
没有另外再开一张差额发票哦!
84785035
2023 10/15 14:41
你看看申报表的提示黄色的,是要填写的
84785035
2023 10/15 14:45
我刚刚看了,有一张差额的发票,差额的金额与这个金额一样。那我现在怎么办呢?这个又单独开一张免税的,申报表也提示要填写免税金额及代码名称
84785035
2023 10/15 15:24
但是不填我的系统过不去,保存不了,麻烦你帮忙看看吗?
84785035
2023 10/15 15:54
但是减免税明细表的项目不填保存不了
84785035
2023 10/15 15:55
但是减免税明细表的项目不填保存不了,系统过不去
84785035
2023 10/15 16:03
老师,意思这个免税全部不用填吗?但是数据都是在打开申报表都系统自带出来的。
84785035
2023 10/15 16:06
附表一我需要人工清除系统自带出来的这个免税金额吗?那清楚后,是否需要把这个金额并入差额开票的总结吗?
商央老师
2023 10/15 14:14
您好,您这是按差额征收开的工资发票对吗?这个工资不填减免税明细表。
商央老师
2023 10/15 14:26
您好,我的意思是:您是不是还开了一张差额征收的发票?那个差额部分对应的是这个工资?
商央老师
2023 10/15 14:47
您好,如果没有差额发票,只有工资发票,那就不能开免税。因为工资是在差额征收中才能开免税普票。
商央老师
2023 10/15 14:49
您好,这是工资是差额征收中可以开免税普票,并不是单独享受免税政策,所以不用填减免税明细表,减免税明细表中也没有这个代码。
商央老师
2023 10/15 15:36
您好,这个差额部分填附表一的12列和附表三。
商央老师
2023 10/15 16:00
您好,您附表一也不要填免税销售额。
商央老师
2023 10/15 16:04
您好,这个差额部分填附表一的12列和附表三。
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