问题已解决
请问一下,如果九月应收账款做了收入,到了十月还要修改不少已经确认了的收入,那利润表岂不是不能真实反应九月十月的真实情况。把九月减到十月来?怎么才能真实反应给老板哦
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速问速答你好
十月份修改是啥原因
九月份销售出去的退货吗
是的话就月份做收入
十月份冲9月份收入
你自己做明细的给他写清楚
退回几月份的
2023 10/15 17:36
84785035
2023 10/15 17:39
退货呀换货呀,就是我们
生产面条饺子皮这类的,当天拿出去我就做了收入,账又只能以对方超市的为准他们次月结。我是内账,我就想以后不冲减收入算了,我跨月的时候遇到退货就直接借应收账款贷未分配利润,这样可行吗?
郭老师
2023 10/15 17:43
那你这个是当年的不合适
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
84785035
2023 10/15 18:05
未分配利润不是九月份产生的吗?我减它不行吗?
郭老师
2023 10/15 18:17
不是的
跨年的他采用利润分配未分配利润来做,当年的都是主营业务收入,它影响的是本年利润