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8月开了负数发票,9月收到退回8月开的这笔负数发票的增值税。我现在要申报9月增值税,这笔退回的增值税填在哪一栏啊?红色框框里那个金额已经退回我们公司账户。
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速问速答你好,在附表一里面填写的你的正数销售额加上负数销售额。
2023 10/16 09:42
郭老师
2023 10/16 09:42
在30栏和他填写一样的。
8月开了负数发票,9月收到退回8月开的这笔负数发票的增值税。我现在要申报9月增值税,这笔退回的增值税填在哪一栏啊?红色框框里那个金额已经退回我们公司账户。
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