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跨月冲红发票,购买方是9月开的红字增值税专用发票信息表,销售方10月才开具负数发票。请问购买方9月如何做账报税?
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速问速答购买方9月应该按以下步骤进行账报税:
1.在9月30日前,向主管税务机关申报《红字增值税专用发票信息表》,并导出红字发票信息表文件。
2.在9月内,将红字发票信息表文件导入到开票软件中,并开具红字发票。
3.在9月内,将红字发票信息表文件导入到开票软件中,并开具负数发票。
4.在申报期内,将负数发票的销售额和销项税额填写在申报表中,并提交申报
2023 10/16 10:53
84784985
2023 10/16 10:54
这是销售方的操作吧
朴老师
2023 10/16 10:59
我上面说了购买方了
朴老师
2023 10/16 10:59
同学你好
申请红字发票信息表
然后销售方开红字发票
84784985
2023 10/16 11:01
都开了,但是信息表和负数发票不在同一个月份
84784985
2023 10/16 11:02
购买方的进项转出应该转在9月还是10月呢?
朴老师
2023 10/16 11:05
什么时候申请红字发票信息表就什么时候转出