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老师去年开具的销售发票和收到材料成本都入账结转了,今年我开给对方冲红的销售发票和收到材料红冲发票我应该咋做账

84785006| 提问时间:2023 10/16 14:13
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,这个你直接在今年账里直接做负数就行。
2023 10/16 14:13
84785006
2023 10/16 14:15
跨年了发票,今年又让我冲红和收到冲红的发票都结转了,不在走一笔未分配利润吗
东老师
2023 10/16 14:16
没必要,一般今年做账就行
84785006
2023 10/16 14:22
那老师去年的收入冲红和去年成本都结转了,今年直接红冲不做未分配的话不就影响今年的利润表了
东老师
2023 10/16 14:22
那您也可以用以前年度损益调整,去调整去年的
84785006
2023 10/16 14:28
老师我是小企业准则的,是不是走未分配利润这个科目就的动去年所得税报表了,你的意思是不走未分配利润就不用动去年所得税报表,就影响今年的利润是吗
东老师
2023 10/16 14:28
不是,我的意思是账上用利润分配未分配利润调整,然后,再去调整报表的
84785006
2023 10/16 14:30
1.今年冲红去年跨年销售开票收入,借:应收账款-40万,贷:主营业务收入-366972.48,应交税费-应交增值税-33027.52元。2.第二个是红冲跨年材料成本了借:工程施工-材料成本-37300,贷;应付账款-37300,借:主营业务成本-37300,贷:工程施工-材料成本-37300,然后在做未分利润调整咋做合适分录和金额
东老师
2023 10/16 14:31
把损益类科目通过以前年度损益调整,然后把以前年度损益调整借贷方差额转到未分配利润就行
84785006
2023 10/16 14:36
老师你要给我写一下吧我是小企业准则的,没有损益调整科目
84785006
2023 10/16 14:36
还有按你这么说的话我去年的更改所得税报表的咋改呀都没有弄过
东老师
2023 10/16 14:38
借:应收账款-40万,贷:利润分配未分配利润366972.48,应交税费-应交增值税-33027.52元
东老师
2023 10/16 14:38
借:利润分配未分配利润-37300,贷:工程施工-材料成本-37300
84785006
2023 10/16 14:45
那老师成本结转这边就不用做了是吗
东老师
2023 10/16 14:46
我下面这个就是冲销成本结转
84785006
2023 10/16 14:48
老师我这个材料成本没有重新开具了,那个冲红的发票有重新开具但是金额不是40万是60万同一家,那我按你这个分录来做应该不影响吧。然后那个去年的22年汇算清缴我要咋改
东老师
2023 10/16 14:53
这个具体怎么修改申报表,不太肯定 最好可以问问税务
84785006
2023 10/16 15:01
税务是去年40万金额收入冲红说比较大,要一堆资料才能更正比较麻烦得找税管员
东老师
2023 10/16 15:02
所以最开始说本年调整就行
84785006
2023 10/16 15:04
那老师你的意思就是咋做分录本年调整的
东老师
2023 10/16 15:05
对,我的意思就是在本年度调整
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