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9月份多开了3张销售发票出去,10月份需要冲红,9月跟10月怎么做账?

84784997| 提问时间:2023 10/16 15:15
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
九月份 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 10月份的时候按照这个做负数
2023 10/16 15:16
84784997
2023 10/16 15:17
那计提增值税,是按我正确的销项税来嘛?还是要加上我多开的销项税一起去算?
东老师
2023 10/16 15:18
是要加上我多开的销项税一起去算
84784997
2023 10/16 15:19
那10月份就是要在我10月份销售的基础上去减去我多开的销项,是这样吗?
东老师
2023 10/16 15:20
这个你申报的时候不用减去
84784997
2023 10/16 15:50
就是我9月份的账正常的做销售,然后需要正常的核算成本,结转成本之类的吗?然后10月份的话,我这边做冲减,做红字。
东老师
2023 10/16 15:50
是滴是滴就是这个意思
84784997
2023 10/16 15:51
因为我9月份的话账上是没有这个库存了的。
东老师
2023 10/16 15:51
对,按照你说的这么做就可以
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