问题已解决
老师你好,我9月份开出了一张销售发票开错了,然后九月份直接红冲了,我现在报税的时候在附表二进项税额转出需不需要填我我开的那个红字发票税额呀
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速问速答您好,这个是需要的,需要转出
2023 10/16 19:18
84785024
2023 10/16 19:27
附表二进项税额转出也要填出这个税额是不是?
小锁老师
2023 10/16 19:28
嗯对,附表二也是需要转出
84785024
2023 10/16 19:36
像这种就是开错票,然后再开一个负数,等于说也叫做进项税额转出,是不是啊?可以这样理解吗?
小锁老师
2023 10/16 19:38
嗯对,您的理解是没错