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老师,收到外币怎么做分录,主营业务收入怎么处理,

84784985| 提问时间:2023 10/17 06:07
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,收到时 借:银行 贷:应收账款-外币 上月开票时 借:应收账款-外币 贷:主营业务收入 月末会有汇兑损益,把应收账款-外币的本身余额结平
2023 10/17 06:09
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