问题已解决

老师好,想问一下,我们符合生活性服务行业增值税10%加计抵扣政策,请问一下这10%的进项税怎么做账呢?

84784969| 提问时间:2023 10/17 09:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,实际抵扣的时候借未交增值税贷,其他收益。
2023 10/17 09:37
84784969
2023 10/18 08:35
那要做转到未交增值税这笔分录吗?现在是借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:其他收益,上一步或者上两步怎么写分录呢
玲老师
2023 10/18 08:35
他的上一部就是期末结转增值税的分录借转出未交增值税贷未交增值税。
84784969
2023 10/18 08:43
①借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ②借 应交税费-未交增值税 贷 其他收益。这样就是完整的分录了吗?还需要做其他的吗
玲老师
2023 10/18 08:44
没有了,就是这两个分路了。
84784969
2023 10/18 08:57
好的,谢谢
玲老师
2023 10/18 08:57
客气,祝您工作学习愉快,谢谢。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~