问题已解决
老师,我们第3季度红冲了第2季度发票,小规模的专票,现在第3季度报税产生了负数,我的增值税和附加税账务要怎么做分录呀
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速问速答附加税不用做
收入和增值税原分录u负数红冲就可以
2023 10/17 12:28
84785006
2023 10/17 12:29
但是退税的话,退的是增值税和附加税诶
朴老师
2023 10/17 12:30
这个不退税的呀
下个季度继续冲减蓝字收入
84785006
2023 10/17 12:30
之前多交了税,这次需要退税
朴老师
2023 10/17 12:33
你上个季度的收入你现在红冲并不会给你退税的呀
84785006
2023 10/17 12:34
我看到有退税的,可以申请的
朴老师
2023 10/17 12:36
我们这里不可以的哦