问题已解决
老师,这三笔分录怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答第一步支付的是什么款项呢?货款?服务费?
2023 10/17 14:50
陶子老师
2023 10/17 14:59
第二个 红字冲回错误的分录 做正确的分录
借:管理费用-招待费 -670
借:管理费用-福利费 670
注意管理费用一般都在借方核算
相关的结转 就是在期末统一进行损益结转
陶子老师
2023 10/17 15:00
第三个 你们购买手套是给工人做防护用吗?如果是的话就属于劳保物资哦
84785017
2023 10/17 15:05
第一笔分录啥都没写,哦哦,右上角写了一个多余款收账通知
84785017
2023 10/17 15:08
第一个就是别人家公司出票金额是 500000,实际结算金额只有 456000,然后有个多余金额 44000
陶子老师
2023 10/17 15:18
哦那多余的款项银行会退还到你们账户内
陶子老师
2023 10/17 15:18
你们就按照实际结算金额入账就可以了
陶子老师
2023 10/17 15:18
借:原材料/费用
贷:其他货币资金