问题已解决

你好老师,我们目前厂房是租的,跟租户有业务往来,目前租户欠我们货款180万,我们买厂房800万,租户让打厂房款直接把货款减掉,这样可以吗,实际打620万,这样可以吗?毕竟这两笔性质不一样

84784980| 提问时间:2023 10/17 15:18
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好!是这样的,都是国内RMB业务,且是 你司与对方 双方的身份都是 既是供应商又是客户。 因此,可以 按照差异 收付款。 但是,账务处理时,要各归各。 你如果不放心这种 操作。 就写个情况说明,双方签字 作为原始凭证留底备查。
2023 10/17 15:21
84784980
2023 10/17 15:22
我们是对公打款,可以吗?
84784980
2023 10/17 15:25
对公打款,那备注得咋写
apple老师
2023 10/17 15:34
同学你好! 对公打款 按照差额支付没有问题的。  打款时,备注部分:厂房款尾款。  
84784980
2023 10/17 15:35
哦哦,总觉得性质不一样,分开走会好些,因为很多部门也会查这个厂房信息啥的
84784980
2023 10/17 15:37
还有就是我们都给他们开发票了
apple老师
2023 10/17 15:41
同学你好:各付各的,或者各收各的,账务处理清爽,以后对账查账方便。  不放心就分开收付。 实际业务中, 双方既是供应商又是客户,且都是国内RMB业务,且   收支的抬头与 发票的 名称 也是一样的。按照差额支付的情形是一直存在的。  
84784980
2023 10/17 15:42
好的老师,那我明白了,因为对方想抵,那分录怎么写呢
apple老师
2023 10/17 16:02
同学你好! 1收到厂房发票:借:固定资产-厂房   800  贷:其他应付款/应付账款  800 2.收支分开时, 支付厂房款:借:其他应付款  800  贷:银行存款   800。2)收到货款时:借:银行存款 180 ,贷:应收账款 180 3.差额支付时,借:其他应付款   800  贷:银行存款 620  应收账款  180 一般情况下,购买厂房等固定资产时,负债计入:其他应付款。 也有公司计入 应付账款的。
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