问题已解决
老师9月我红冲了一张8月的发票,原因是发票章盖错了,9月又另开一张,我在申报增值税是,9月的销售发票填了,那我红冲那张填哪里?如果不填红冲那张就要交税
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速问速答按照扣除负数发票的销售额填写申报。
2023 10/17 15:47
84784999
2023 10/17 15:48
金额都是一样的,一正一负相互抵消,就是0,不填又过不了
玲老师
2023 10/17 15:51
那您可以去税务局申报的。