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老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?

84784982| 提问时间:2023 10/17 17:04
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袁袁袁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,你的思路是可行的,只是要注意摊销的金额,不要摊多了
2023 10/17 17:05
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