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老师,请问收到的利息收入7元怎么做会计分录,是借:银行存款 7 借:利息收入-7 吗?

84785031| 提问时间:2023 10/18 10:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的是的。是这么做的。
2023 10/18 10:09
84785031
2023 10/18 10:25
老师请问我的应付账款为负数,我在申报财报的时候是直接在应收那里填负数还是在预收那里填正数金额?
郭老师
2023 10/18 10:26
你好,放到预付账款里面的。
84785031
2023 10/18 10:30
预付账款不是我的资产吗?负债的应付账款对应的是预收账款才对呀
郭老师
2023 10/18 10:31
应付账款出现了负数,不就是在借方有余额?
84785031
2023 10/18 10:34
也就是说我在税务申报财报的时候需要把应付账款负数的-15000 填到预付账款15000,还是说可以不动,直接在应付账款那里填-15000呀老师
郭老师
2023 10/18 10:35
你好,重分类到预付账款里面去。
84785031
2023 10/18 10:40
可是我重分类后,预付账款和预收账款,后面要怎么冲啊?我看了一下都没有预付账款和预收账款的明细,而且我过了报税期还需要把之前会计没做的1-7月的银行流水都补做了
郭老师
2023 10/18 10:42
你财务报表上冻了,你还是挂着应付账款样?
84785031
2023 10/18 10:51
重分类后的数据才是准确的是吧?
84785031
2023 10/18 10:52
可是后面没有预付预收的明细我要怎么冲掉啊老师?
郭老师
2023 10/18 10:56
是的,不用充预付借管理费用或者库存商品代应付账款做这个呀。
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