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甲公司1月1日收到乙企业预付的货款10 000元,1月2日甲向乙发货,货款11 000元,增值税销项税额为1 430元,成本9 000元,剩余款项月末付清,不考虑其他因素。写会计分录

84784998| 提问时间:2023 10/18 11:19
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
等老师正在处理,稍等一下。
2023 10/18 11:20
玲老师
2023 10/18 12:02
1月1号收款。银行存款1万贷预收账款1万。 1月2号。预收账款1万。应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。1430. 欠的尾款我用应收账款提现了,怕写在预收账款一起看不明白。 实际他是直接一起写在预收账款里就可以了。 借主营业务成本9000,贷库存商品9000。
84784998
2023 10/18 12:03
好的谢谢老师
玲老师
2023 10/18 12:07
不客气,祝工作学习愉快
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