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老师,请问23年9月份收到一张22年开具的费用票8000元(22年漏提供给会计),22年账上没反映的,23年9月份如何做账?借:管理费用办公费8000 贷:其他应付款8000还是借:利润分配-未分配利润8000贷:其他应付款8000比较好?

84784975| 提问时间:2023 10/18 15:39
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袁袁袁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,是进入今年的费用还是以前年度损益调整的话,在实务中要具体看这个金额对你们当期的影响大不大。按照理论来说,这笔肯定是要进以前年度损益调整的,但是如果影响不大,直接进今年费用吧
2023 10/18 15:41
84784975
2023 10/18 15:47
上面进以前年度损益调整分录对吗?老师。如果入今年的费用,23年汇算是不是要对22年汇算追溯调减,23年汇算调增
袁袁袁老师
2023 10/18 15:50
你好,先是借 以前年度损益调整  贷 其他应付款,然后再借利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整。你如果要调前期损益的话,就要调整前期的汇算,如果不调的话,就直接进今年的汇算就是了
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