问题已解决

我这边上个季度的发票开错了,对方也认证了,我们是属于小规模纳税人,我在这个季度红冲,这个季度我报上个季度的税要怎么处理?

84784992| 提问时间:2023 10/18 16:27
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
申报的时候按照正数发票和负数发票向底以后的金额申报
2023 10/18 16:29
84784992
2023 10/18 17:09
但是我红冲是这个季度才操作的,我报上个季度的就可以直接减掉再报就是了是吧
东老师
2023 10/18 17:10
上个季度申报的时候不能减去
84784992
2023 10/18 17:12
这个红冲的只能下个季度报的时候减掉就行了是吧
东老师
2023 10/18 17:13
对,这个只能在下季度冲减
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