问题已解决
老师。我们是建筑行业,我在6月份暂估了一个项目成本,并结转的成本,我在7月份收到发票时怎么做分录
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速问速答暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用等
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用等(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2023 10/18 17:35