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老师,应交税费-应交增值税(转出未交销项税),下月抵扣应该怎么做分录

84785033| 提问时间:2023 10/18 17:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 你这个是留底的吗
2023 10/18 17:38
84785033
2023 10/18 17:39
是的,留底的
郭老师
2023 10/18 17:43
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 如果需要交税,这个金额是当月的销项税额减进项税额减上期留底
84785033
2023 10/18 18:00
下个月抵减呢,老师
郭老师
2023 10/18 18:09
你好,这个就是下一个月抵扣的,下一个月作为当月来说。
84785033
2023 10/18 18:20
老师,当月有留底,结转的分录怎么做呢
郭老师
2023 10/18 18:24
借转出未交增值税 销项 贷进项 都是三级科目
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