问题已解决
老师,做福利费的发票进项转出分录怎么做?
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速问速答借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
2023 10/18 20:03
84784985
2023 10/18 20:08
当时候做借:应付职工薪酬-应付福利费
刘艳红老师
2023 10/18 20:10
没通过管理费用吗?应该是
借:管理费用
应交税费
贷:应付职工
84784985
2023 10/18 20:11
计提通过管理费用,支付通过应付福利费
刘艳红老师
2023 10/18 20:14
那就按我上面做分录没问题的