问题已解决

老师,做福利费的发票进项转出分录怎么做?

84784985| 提问时间:2023 10/18 20:00
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:管理费用 贷:应交税费-进项转出
2023 10/18 20:03
84784985
2023 10/18 20:08
当时候做借:应付职工薪酬-应付福利费
刘艳红老师
2023 10/18 20:10
没通过管理费用吗?应该是 借:管理费用 应交税费 贷:应付职工
84784985
2023 10/18 20:11
计提通过管理费用,支付通过应付福利费
刘艳红老师
2023 10/18 20:14
那就按我上面做分录没问题的
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