问题已解决

老师,8月有张福利费发票抵扣了,9月进项转出分录怎么做?

84784985| 提问时间:2023 10/18 20:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84784985
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你的回答错误
2023 10/18 20:21
84784985
2023 10/18 20:25
计提是通过应付福利费的,转出不是借应福利费?
84784985
2023 10/18 20:27
所以我结束你又重新提问,你又接了,太浪费时间了
刘艳红老师
2023 10/18 20:20
您好, 我前面回答你了,是还没明白吗?
刘艳红老师
2023 10/18 20:23
发生需要转出时: 借:管理费用 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出) 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
刘艳红老师
2023 10/18 20:24
我都是这样转的,你问下其他老师意见看看
刘艳红老师
2023 10/18 20:29
你先问下其他老师吧,不小心点到的,不好意思
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~