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老师,8月有张福利费发票抵扣了,9月进项转出分录怎么做?
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速问速答你的回答错误
2023 10/18 20:21
84784985
2023 10/18 20:25
计提是通过应付福利费的,转出不是借应福利费?
84784985
2023 10/18 20:27
所以我结束你又重新提问,你又接了,太浪费时间了
刘艳红老师
2023 10/18 20:20
您好, 我前面回答你了,是还没明白吗?
刘艳红老师
2023 10/18 20:23
发生需要转出时:
借:管理费用
贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)
月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出)
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
刘艳红老师
2023 10/18 20:24
我都是这样转的,你问下其他老师意见看看
刘艳红老师
2023 10/18 20:29
你先问下其他老师吧,不小心点到的,不好意思