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老师你好,我们厂子有厂服,这个是由员工本人承担的,再发放工资之前扣除,我计提工资的时候计提应发工资,发放工资时,扣除的工服的会计分录

84784966| 提问时间:2023 10/18 20:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 借应付职工薪酬工资贷其他应收款 当时支付的借其他应收款贷银行存款的吧
2023 10/18 20:21
84784966
2023 10/18 20:24
就是当时是我们直接付给厂家的,我之前的时候 ,计提的是扣除工服之后的,不能这样计提吧
郭老师
2023 10/18 20:27
是的,这个是应发工资
84784966
2023 10/18 20:28
就是我之前支付的时候是做的是借:管理费用,贷:银行存款 然后现在我应该怎么调整啊
郭老师
2023 10/18 20:32
借应付职工薪酬 借管理费用负数u扣除工资做这个
84784966
2023 10/18 20:39
老师,就是我们厂子的电费有代另一个厂子垫付的一部分 ,还垫付了员工的一部分,银行扣款的分录是不是就是: 借:管理费用—电费 其他应收款—房东 其他应收款—员工 进项税额 贷:银行存款 那我到时候发放工资的时候,会计分录有怎么做呢
郭老师
2023 10/18 20:45
这个进项只能是你们自己使用的那一部分,发工资,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款。员工。
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