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老师我们本月开发票10000元,一般纳税人,借应收账款10000,贷主营业务收入8849.56 应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 月末转出销项 借应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1150.44然后等到下个月,认证发票后再做分录把认证的进项发票从待抵扣里转出来转到应交税费-进项税额里边吗?

84784980| 提问时间:2023 10/19 08:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你下一个月认证了,所属期是本月的吗?如果是的话,做到本月来
2023 10/19 08:34
84784980
2023 10/19 08:35
哦哦要做到当月的
郭老师
2023 10/19 08:35
是的是的,需要做的,当月的。
84784980
2023 10/19 08:35
懂了,谢谢老师
郭老师
2023 10/19 08:37
不用客气工作愉快
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