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老师 供应商质量问题扣款我做的 借:应付 贷:主营业务成本 但是供应商扣款里面有一部分是不良品的扣款 这部分不良品要卖给客户 这样的话应该怎么做账呢

84784952| 提问时间:2023 10/19 09:43
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
按扣除后的进货成本结转主营业务成本
2023 10/19 09:45
84784952
2023 10/19 09:47
不太明白 该怎么做分录呢
家权老师
2023 10/19 09:50
意思是进货多少成本,就按进货扣除供应商的成本结转
84784952
2023 10/19 10:16
借:主营业务成本 贷 库存商品吗
家权老师
2023 10/19 10:18
是的,就是那样做的分录
84784952
2023 10/19 10:23
但是这部分不良品要卖给供应商 也就是我们要确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费--销项 但是这部分钱是从应付供应商货款里扣除不需要供应商打款了 这样的话怎么做账务处理呢
家权老师
2023 10/19 10:28
不付款的,就不用结转成本的
84784952
2023 10/19 10:29
可是我这边冲减了应付 应收那边挂了应收 这个该怎么平账呢
家权老师
2023 10/19 10:32
借:应付账款 贷:库存商品 就是冲进货成本
84784952
2023 10/19 10:34
但我们把这部分不良品不是要卖给供应商 那肯定得给供应商开发票确认收入不是
家权老师
2023 10/19 10:38
你开票,不影响的哈。只是没有成本就不用结转了
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