问题已解决
老师好,我们从别人单位借了个人过来,发了笔工资是打到对方公户里的,这笔钱是做应付职工薪酬还是做到费用里面
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速问速答这个是做到费用里边对方开票过来
2023 10/19 10:22
84784987
2023 10/19 10:24
对方不开票 一直都是这么操作的,月月都借,月月都转
家权老师
2023 10/19 10:30
那么支付的费用不能税前扣除的
84784987
2023 10/19 10:33
不扣除了呢
84784987
2023 10/19 10:33
每个月3000块钱左右
家权老师
2023 10/19 10:37
就是不扣除,做纳税调增
84784987
2023 10/19 10:39
这是明年做汇算清缴的时候做的吗
84784987
2023 10/19 10:40
那我现在做凭证就借管理费用 贷 银行存款是吗
家权老师
2023 10/19 10:45
现在可以正常做账的
84784987
2023 10/19 10:47
我刚说的凭证借贷科目对吗
家权老师
2023 10/19 10:49
是的,就是那样做的哈
84784987
2023 10/19 14:03
如果一个月只有进货 没有销售 就不用结转成本 只要结转损益就可以了是吗
家权老师
2023 10/19 14:11
可以的,没问题的哈