问题已解决
老师你好,二季度红冲去年3%的增值税,然后又开具1%的增值税发票,导致这季度增值税为负数,我应该怎么申报增值税?
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速问速答普票的吗?如果没有交税的话10栏填写负数,但是你这个去税务局申报
2023 10/19 12:01
84785040
2023 10/19 12:02
是专票的
郭老师
2023 10/19 12:06
专票的在第一行和第二行里面填写
不含税销售额
主表应纳税减征额和减免明细表填写减免的2%