问题已解决

老师你好,二季度红冲去年3%的增值税,然后又开具1%的增值税发票,导致这季度增值税为负数,我应该怎么申报增值税?

84785040| 提问时间:2023 10/19 12:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
普票的吗?如果没有交税的话10栏填写负数,但是你这个去税务局申报
2023 10/19 12:01
84785040
2023 10/19 12:02
是专票的
郭老师
2023 10/19 12:06
专票的在第一行和第二行里面填写 不含税销售额  主表应纳税减征额和减免明细表填写减免的2%
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~