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老师,请问在6月发生的电费,到7月开票,到7月付款,应该怎么做账务处理呢?

84784961| 提问时间:2023 10/19 12:51
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 6月 借:管理费用 贷:其他应付款 7月 借:管理费用  负数 贷:其他应付款  负数 借:管理费用 贷:银行存款
2023 10/19 12:52
84784961
2023 10/19 12:54
那在6月做了管理费用,可以直接把7月发票附到6月凭证吗?不用红冲掉
小菲老师
2023 10/19 12:54
同学,你好 不可以的
84784961
2023 10/19 12:57
那很多这些业务呢?那红冲的不是很多嘛呢?
小菲老师
2023 10/19 12:57
同学,你好 嗯嗯,是的
84784961
2023 10/19 13:05
有些老师又说可以把7月电费附在6月凭证的?
小菲老师
2023 10/19 13:06
同学,你好 不可以的
84784961
2023 10/19 13:07
为什么不可以呢,按照全责发生制,不就是属于6月的费用吗?
小菲老师
2023 10/19 13:07
同学,你好 对,所以做在6月,但是你发票是7月份开的,发票入7月
84784961
2023 10/19 13:08
发票是在7月开的,怎么就不能附在6月呢,都是属于6月业务,老师,还是不明白为什么?
小菲老师
2023 10/19 13:10
同学,你好 你发票是7月份开的,说明6月所属期你没有收到发票,不能把发票夹进去
84784961
2023 10/19 13:12
那老师,我在6月不做进费用里面,到7月再做进费用,可以不呐?
小菲老师
2023 10/19 13:15
同学,你好 严格来说,不可以,不符合权责发生制
84784961
2023 10/19 13:24
好吧,那按照老师说的,在6月做了管理费用,附什么原始凭证呢?
小菲老师
2023 10/19 13:44
同学,你好 电费的计数表
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