问题已解决
老师我想请问一下,我们公司去年购进货物供应商开具了一张增值税电子专用发票,去年到上个月为止公司的账务交给了代账公司,这张发票没有交给对方一直没有入账,也没有勾选抵扣,现在查到后能做账到本月后面抵扣吗?怎么做账呢?
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您好,能抵扣的,摘要里不要写太明细(不写2022年购入这种)
借:原材料 进项税 贷:其他应付款-老板
我估计这个钱也是支付过的,不能贷银行,这个分录还增加库存了,要从主营业务成本里把这个库存结转了
2023 10/19 14:28
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/19 14:34
老师是借:库存商品 应交增值税进项税 贷其他应付款不走银行这个科目的话支付出去的钱应付账款得多挂一部分呀,结转成本之前卖出的时候结转过那再结转不会重复吗老师
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/19 14:43
您好,这发票是去年的,去的银行不是都对上了么,现在这张发票你不用付款呀。
结转成本之前卖出的时候结转过那再结转不会重复吗?我觉得有点不对,账上的存货金额在2022年底就是账实相符的,现在您借:存货科目,不是账比实物要多么了