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印花税的计税依据是当月开出去的销项不含税金额+当月抵扣认证的进项不含税金额吗?

84785043| 提问时间:2023 10/19 14:37
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,可以按照本期确认的主营业务收入和主营业务成本的金额来申报。
2023 10/19 14:39
84785043
2023 10/19 15:32
当期主营业务收入+主营业务成本吗
小宝老师
2023 10/19 15:33
是的,是的,是这个样子的。
84785043
2023 10/19 15:43
只有这一种计税依据吗?
小宝老师
2023 10/19 15:45
你好,这样子去说,比较便捷哟。你也可以按照实际签订的合同来。其实去数比较麻。
84785043
2023 10/19 16:29
用当月开出去的销月抵扣认证的进项不含税金额
84785043
2023 10/19 16:30
用当月开出去的销项不含税金额+当月抵扣认证的进项不含税金额,可以吗?
84785043
2023 10/19 16:31
主营业务成本包括了房租水电费那些
小宝老师
2023 10/19 16:33
同学你好,我目前没有接触到这样的申报方式,这样子如果涉及到多个税率就不好取数
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