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去年暂估的成本,在今年5月份汇算清缴是已调增并补交相应税款,现在账上暂估的往来科目余额需要怎么账务处理?
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速问速答你好,把这个钱支付出去就平了。
2023 10/19 15:30
84785042
2023 10/19 15:31
这个本来就是暂估的成本,现在不需要付款也收不到发票
玲老师
2023 10/19 15:33
不需要付款就转到营业外收入就行了。
去年暂估的成本,在今年5月份汇算清缴是已调增并补交相应税款,现在账上暂估的往来科目余额需要怎么账务处理?
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