问题已解决
折旧折超了怎么办?有2022年折超的,也有2023年折超的?年度不一样,是不是红冲的方法也不一样?请老师指教
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速问速答同学,你好
以前年度的固定资产多计提了折旧,在发现时申报了年度企业所得税申报表的,就需要撤回年度申报表重新申报。 重新申报时,直接按照正确的折旧金额填报 税前扣除金额 即可。
2023 10/20 09:43
84784967
2023 10/20 09:45
分录上要怎么做?
小菲老师
2023 10/20 09:47
同学,你好
之前更改原来的折旧分录,申报表重新申报
84784967
2023 10/20 09:50
就是需要红冲之前折超的部分,再重新申报年度申报表
84784967
2023 10/20 09:51
2023年折超的折旧就只用红冲,需要调之前的季度报表嘛?
小菲老师
2023 10/20 09:51
同学,你好
直接更正之前年度的分录,再重新申报年度申报表
84784967
2023 10/20 09:55
就是红冲之前折超的部分是吧?
84784967
2023 10/20 09:55
老师,你讲通俗易懂一点
84784967
2023 10/20 09:55
不然我看不懂
小菲老师
2023 10/20 09:57
同学,你好
比如2022年的折旧多计提了,那你直接进入2022的账套,直接把分录改掉,然后重新申报报表
84784967
2023 10/20 10:04
我们没有分年份建立账套,就直接一个账号,从2019年开始启用到现在,所以要返回2022年的期间,需要反结账很多个月
84784967
2023 10/20 10:04
直接红冲是不行嘛?
小菲老师
2023 10/20 10:06
同学,你好
如果不愿意反结账,那就本年度做分录
借:累计折旧
贷:以前年度损益调整
84784967
2023 10/20 10:26
2023年也是这样做吗?
小菲老师
2023 10/20 10:30
同学,你好
嗯嗯,是的
小菲老师
2023 10/20 10:31
同学,你好
如果是修改本年度,直接红冲