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请问补交今年的增值税及附加分录怎么做? 我按正常的计提缴纳发现余额表应交税费余额不对

84784977| 提问时间:2023 10/20 10:48
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.确认未缴款:借:应交税金-应交增值税,贷:应交税金-未交增值税。 2.上缴税款:借:应交税金-未交增值税,贷:银行存款。 3.补缴附加税:借:以前年度损益调整,贷:应交税金-城建税,贷:其他应交款-教育费附加。 4.结转以前年度损益调整:借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。 5.上缴附加税:借:应交税金-城建税,借:其他应交款-教育费附加,贷:现金(或银行存款)。
2023 10/20 10:50
84784977
2023 10/20 10:59
可是我这么做余额不对
84784977
2023 10/20 11:00
因为这个补交是 1-7 月加计抵减错了 是 5% 我按 10% 计提享受的 所以少交了
朴老师
2023 10/20 11:06
少交了你直接补交
84784977
2023 10/20 11:18
这么做我的应交税费余额才是对的
朴老师
2023 10/20 11:22
补交上了就对了哦
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