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老师,我昨天说错了,应该是先进制造业加计抵减5%的增值税,我怎么做凭证

84785045| 提问时间:2023 10/20 10:50
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好, 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减
2023 10/20 10:51
84785045
2023 10/20 10:56
我这个月本来要交税的,后来抵减后不用交税了。
家权老师
2023 10/20 10:57
就是这样抵减税的哈
84785045
2023 10/20 10:57
我看网上有的写借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,按照加计抵减金额贷记其他收益
84785045
2023 10/20 10:58
老师做到营业外收入还是其他收益,都一样的嘛
家权老师
2023 10/20 11:00
是的 ,都是一样的,你执行小企会计准则,就是营业外收入
84785045
2023 10/20 11:04
企业会计准则那用其他收益?
家权老师
2023 10/20 11:05
是的,就是那个意思
84785045
2023 10/20 11:54
老师,那我现在做账金蝶软件里就做这笔凭证就可以了吗,期末还需要做什么结转凭证吗
家权老师
2023 10/20 11:55
是的,期末自动结转就行
84785045
2023 10/20 16:46
老师,以后每个月我都可以加计抵减5%的话,我做凭证分录按照以前抵扣做法,然后把多出来的5%分开做对吗,这些分录怎么写呢
家权老师
2023 10/20 16:47
需要抵减就是按写的分录做就是
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