问题已解决

税控盘技术维护费的280,凭证怎么做

84784975| 提问时间:2023 10/20 13:33
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用、办公费, 贷银行 需要抵扣经应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用、办公费负数。
2023 10/20 13:33
84784975
2023 10/20 13:37
老师,我们直接借应交税费减免税款,贷银行存款可以不
郭老师
2023 10/20 13:39
可以的,可以这么做的。
84784975
2023 10/20 13:44
那老师,这个应交增值税减免税款280在借方余额不用平账吗
84784975
2023 10/20 13:45
我还做了个借应交税费转出未交  贷应交税费减免税款
郭老师
2023 10/20 13:45
可以结转也可不结转。结转到未交增值税。
84784975
2023 10/20 13:48
老师那我还做了个借应交税费转出未交     贷应交税费减免税款这样可以不
郭老师
2023 10/20 13:48
可以可以这么做的。
84784975
2023 10/20 13:50
老师,如果平时不做这笔借应交税费转出未交  贷应交税费减免税款,是不是年底转平时才做
郭老师
2023 10/20 13:52
可以的,可以这么做的,你不做都行,有余额也没有关系。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~