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你好,老师,借,其他应收款,贷,银行存款,这是9月份的,然后我要改成,借,管理费用,贷银行存款,那附件的话,我把9月份的,弄到10月份后面吗,

84785041| 提问时间:2023 10/20 14:38
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你是在9月付的款,不能把9月的凭证资料弄到10月的。你把9月这张凭证打印出来做10月的分录就可以了
2023 10/20 14:39
84785041
2023 10/20 14:42
我不是的调整凭证吗,借,管理费用,贷,其他应收款,这样新的凭证后面附件是啥呀
张壹老师
2023 10/20 14:53
你好,你9月已经入账了,又要做到10月里,就是要调整凭证,要把9月的用红字冲销,再做到10里去的
84785041
2023 10/20 14:55
那我咋红冲呀,
张壹老师
2023 10/20 15:01
你好,红冲就是把9月做的凭证的用金额那里用红字再做一次
84785041
2023 10/20 15:09
好的,我的意思是凭证后面不是有附件吗,我把附件放到哪个月
张壹老师
2023 10/20 15:22
你好,9月的凭证后面的附件不动,10月就把9月你作账的凭证打印出来作附件
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