问题已解决
老师在咨询一下,形式是这样的,老板有一个朋友,他把他那边的商品放在我们店铺里面,我们把老板的朋友的货品销售出去了:比如销售7600 (我方收款) -成本对方给的是4317 -老板朋友的回收的提成656.6-我们这边销售提成328.3-老板朋友在店铺销售的提成164.15=利润2133.95各自一半分÷2=1066.975,我们收款7600-我方销售提成328.3-我方利润1066.975=要付给对方6204.625,分录该怎么写,入库-借库存商品4317代应付账款4317,销售收入是-借,银行存款7600贷主营业务收入7600,同时结转成本,支付对方回收提成时和销售提成,不会写,怎么写分录
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速问速答1.入库时:
借:库存商品 (对方货品成本) 4317
贷:应付账款 (对方货品成本) 4317
1.销售时:
借:银行存款 7600
贷:主营业务收入 7600
1.结转成本时:
借:主营业务成本 4317
贷:库存商品 4317
1.支付对方回收提成时:
借:应付账款 656.6
贷:银行存款 656.6
1.支付对方销售提成时:
借:应付账款 164.15
贷:银行存款 164.15
1.分配利润时:
借:利润分配-未分配利润 1066.975
贷:应付账款 1066.975
1.支付对方款项时:
借:应付账款 6204.625
贷:银行存款 6204.625
2023 10/20 15:39
84784988
2023 10/20 15:47
支付提成时:借应付账款-656.5 贷那个科目,因为没有走账,是从7600里面扣的,实际我们要给对方付7600,
朴老师
2023 10/20 15:49
同学你好
对的
是这样的
84784988
2023 10/20 15:55
就是纠结在贷方科目是那个,银行没有付款给他,
朴老师
2023 10/20 16:00
那就贷其他应付款或者应付账款了
84784988
2023 10/20 16:03
借:应付账款-天腕公司-阿毛656.1 贷:应付账款-天腕公司-阿毛656.1是这样不
朴老师
2023 10/20 16:11
同学你好你这个分录分录没有意义呀
84784988
2023 10/20 16:20
应该是这样,上面要建一个科目,应付账款-回收提成 贷应付账款-天腕公司
朴老师
2023 10/20 16:27
他俩冲抵了就可以