问题已解决

老师在咨询一下,形式是这样的,老板有一个朋友,他把他那边的商品放在我们店铺里面,我们把老板的朋友的货品销售出去了:比如销售7600 (我方收款) -成本对方给的是4317 -老板朋友的回收的提成656.6-我们这边销售提成328.3-老板朋友在店铺销售的提成164.15=利润2133.95各自一半分÷2=1066.975,我们收款7600-我方销售提成328.3-我方利润1066.975=要付给对方6204.625,分录该怎么写,入库-借库存商品4317代应付账款4317,销售收入是-借,银行存款7600贷主营业务收入7600,同时结转成本,支付对方回收提成时和销售提成,不会写,怎么写分录

84784988| 提问时间:2023 10/20 15:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.入库时: 借:库存商品 (对方货品成本) 4317 贷:应付账款 (对方货品成本) 4317 1.销售时: 借:银行存款 7600 贷:主营业务收入 7600 1.结转成本时: 借:主营业务成本 4317 贷:库存商品 4317 1.支付对方回收提成时: 借:应付账款 656.6 贷:银行存款 656.6 1.支付对方销售提成时: 借:应付账款 164.15 贷:银行存款 164.15 1.分配利润时: 借:利润分配-未分配利润 1066.975 贷:应付账款 1066.975 1.支付对方款项时: 借:应付账款 6204.625 贷:银行存款 6204.625
2023 10/20 15:39
84784988
2023 10/20 15:47
支付提成时:借应付账款-656.5  贷那个科目,因为没有走账,是从7600里面扣的,实际我们要给对方付7600,
朴老师
2023 10/20 15:49
同学你好 对的 是这样的
84784988
2023 10/20 15:55
就是纠结在贷方科目是那个,银行没有付款给他,
朴老师
2023 10/20 16:00
那就贷其他应付款或者应付账款了
84784988
2023 10/20 16:03
借:应付账款-天腕公司-阿毛656.1  贷:应付账款-天腕公司-阿毛656.1是这样不
朴老师
2023 10/20 16:11
同学你好你这个分录分录没有意义呀
84784988
2023 10/20 16:20
应该是这样,上面要建一个科目,应付账款-回收提成  贷应付账款-天腕公司
朴老师
2023 10/20 16:27
他俩冲抵了就可以
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