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小规模纳税人 减按1%征收,季度销售额超过30万了,做账时 我是直接按照 销售额/1.01*0.01来计算增值税的 但是电子税务局申报时,表二是自动按照3%计算应纳税额的,所以表一里的不含税金额 我只能按照表二的金额来填,那减免税明细表里的金额 我怎么计算呢?

84785018| 提问时间:2023 10/20 17:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额,这个金额是不含税的销售额乘以2%。
2023 10/20 18:00
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