问题已解决
老师,您好!麻烦您帮我看看申报表填的对不对,小规模纳税人开的1%的专票
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速问速答您好,减免的金额不对,应该是减免2%是59.41
2023 10/20 20:54
84785034
2023 10/20 20:57
老师,这是发票的图片
84785034
2023 10/20 21:00
减免税额1980.2*2%=39.61不对吗
廖君老师
2023 10/20 21:02
您好,是不是现在申报比对不通过啊,不好意思,上面写错了,减免39.61,您填的是对的
1.小规模纳税人代开1%征收率的增值税专用发票,在电子税务局申报时,首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》主表的第1栏和第2栏中。
2.填写完主表后,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算,填写在《增值税减免税申报明细表》相关栏目。选择减税性质代码和名称,减征额填写到“本期发生额”、“本期应抵减税额”、“本期实际抵减税额”。同时将减征额填写在主表的第18栏“本期应纳税额减征额”中。